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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 2900 Data de lançamento: 22/04/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PRÓ JOVEM - PBV I

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OFICINAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL. 0,00 225,82

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/04/2013 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OFICINAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL. 225,82
22/04/2013 EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B, NIEDERAUER, CFE CF 115174. 225,82
26/04/2013 Pagamento de Empenho 2900/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850032 225,82
TOTAL 225,82 225,82 225,82
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.