Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
2900 |
Data de lançamento: |
22/04/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
PRÓ JOVEM - PBV I |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OFICINAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL. |
0,00 |
225,82 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/04/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA SEREM USADOS EM CONFECÇÃO DE LANCHES PARA OFICINAS DO CRAS - CENTRO DE REFERENCIA SOCIAL. |
225,82 |
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22/04/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B, NIEDERAUER, CFE CF 115174. |
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225,82 |
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26/04/2013 |
Pagamento de Empenho 2900/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850032 |
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225,82 |
TOTAL |
225,82 |
225,82 |
225,82 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.