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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: VIACAO OURO E PRATA S/A

Dados do Empenho
Número do empenho: 303 Data de lançamento: 18/01/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA
Unidade: GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS
Função: Administração
Subfunção: Administração Financeira
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO SECRETARIA DA FAZENDA
Conta de Despesa: 3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. DESPESA DE PASSAGEM DO SERVIDOR GILVAN R. DE MOURA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20.01.2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELO IGAM. 0,00 48,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
18/01/2013 REF. DESPESA DE PASSAGEM DO SERVIDOR GILVAN R. DE MOURA, EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 20.01.2013, PARA PARTICIPAR DE CURSO PROMOVIDO PELO IGAM. 48,50
18/01/2013 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA. 48,50
07/02/2013 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 835 PAGTO. REF. EMPENHO 303/2013 VIACAO OURO E PRATA S/A - 1681 48,50
TOTAL 48,50 48,50 48,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.