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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: CORSAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 31 Data de lançamento: 02/01/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: CULTURA
Função: Comunicações
Subfunção: Difusão do Conhecimento Científico e Tecnológico
Projeto / Atividade: MANUT. MEIOS DIFUSÃO, COMUNIC. E INFORMAÇÃO
Conta de Despesa: 3390.39.44.00.00.00 - SERVICOS DE AGUA E ESGOTO
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Estivativa
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONSUMO DE AGUA NO TELECENTRO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2013. 0,00 1.800,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/01/2013 REF. CONSUMO DE AGUA NO TELECENTRO MUNICIPAL, EXERCICIO DE 2013. 1.800,00
16/01/2013 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 32,47
18/01/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858676 32,47
20/02/2013 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA 34,52
22/02/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2013 - REF. FEVEREIRO/2013 CORSAN - 160, AGUA TELECENTRO 34,52
18/03/2013 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 36,57
22/03/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851140 36,57
12/04/2013 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA 38,62
19/04/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2013 - REF. ABRIL/2013 CORSAN - 160, AGUA TELECENTRO 38,62
14/05/2013 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 38,62
22/05/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2013 - REF. MAIO/2013 CORSAN - 160 38,62
18/06/2013 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA 40,67
24/06/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2013 - REF. JUNHO/2013 CORSAN - 160, AGUA TELECENTRO 40,67
12/07/2013 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 41,27
24/07/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859132 41,27
19/08/2013 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 43,46
23/08/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2013 - REF. AGOSTO/2013 CORSAN - 160 43,46
16/09/2013 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVACAO DA DESPESA. 41,27
23/09/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859272 41,27
21/10/2013 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA 41,27
23/10/2013 PAGAMENTO ELETRÔNICO NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 31/2013 - REF. OUTUBRO/2013 CORSAN - 160, AGUA TELECENTRO 41,27
21/11/2013 EMPENHO LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA 43,46
25/11/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 31/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859309 43,46
18/12/2013 EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. 41,27
18/12/2013 DESPESA NÃO EFETIVADA. -1.326,53
TOTAL 473,47 473,47 432,20
SALDO A PAGAR 41,27
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.