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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ENDRES & LIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3200 Data de lançamento: 26/04/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa: 3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PBV II/PBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 14 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO EM OFICINAS DE APRENDIZADO NO CRAS, CFE LICITAÇÃO Nº 22/2013, CONVITE Nº 14/2013. 0,00 499,11

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2013 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO EM OFICINAS DE APRENDIZADO NO CRAS, CFE LICITAÇÃO Nº 22/2013, CONVITE Nº 14/2013. 499,11
22/05/2013 EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE CF 15326. 499,11
06/06/2013 Pagamento de Empenho 3200/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850014 499,11
TOTAL 499,11 499,11 499,11
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.