Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ENDRES & LIRA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3200 |
Data de lançamento: |
26/04/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.20.00.00.00 - MATERIAL DE CAMA, MESA E BANHO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
PBV II/PBF |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Carta Convite |
Licitação número / ano: |
14 / 2013 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO EM OFICINAS DE APRENDIZADO NO CRAS, CFE LICITAÇÃO Nº 22/2013, CONVITE Nº 14/2013. |
0,00 |
499,11 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
26/04/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE CAMA, MESA E BANHO PARA USO EM OFICINAS DE APRENDIZADO NO CRAS, CFE LICITAÇÃO Nº 22/2013, CONVITE Nº 14/2013. |
499,11 |
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22/05/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE CF 15326. |
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499,11 |
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06/06/2013 |
Pagamento de Empenho 3200/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850014 |
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499,11 |
TOTAL |
499,11 |
499,11 |
499,11 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.