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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ENDRES & LIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3201 Data de lançamento: 26/04/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PBV II/PBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 14 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO EM OFICINAS DE APRENDIZAGEM NO CRAS, CFE LICITAÇÃO Nº 22/2013, CONVITE Nº 014/2013. 0,00 3.009,52

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/04/2013 REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E AVIAMENTOS PARA USO EM OFICINAS DE APRENDIZAGEM NO CRAS, CFE LICITAÇÃO Nº 22/2013, CONVITE Nº 014/2013. 3.009,52
22/05/2013 EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE CF 15326. 3.009,52
06/06/2013 Pagamento de Empenho 3201/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850014 3.009,52
TOTAL 3.009,52 3.009,52 3.009,52
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.