Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COMERCIO DE MEDICAMENTOS BRAIR LTDA. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
349 |
Data de lançamento: |
22/01/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
ASSIST. MÉDICA ODONT. LAB. FARM. HOSP. E SANIT. A POPULAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA |
Fonte de Recurso: |
ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS PARA OS SEGUINTES PACIENTES: ANITA DAIR HASS E VERGILIO ALVES DA SILVA. |
0,00 |
236,65 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/01/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS CONFORME PROCESSOS JUDICIAIS PARA OS SEGUINTES PACIENTES: ANITA DAIR HASS E VERGILIO ALVES DA SILVA. |
236,65 |
|
|
23/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR FLAVIA D. BERTANI, CFE CF 195413. |
|
236,65 |
|
08/02/2013 |
Pagamento de Empenho 349/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 856881 |
|
|
236,65 |
TOTAL |
236,65 |
236,65 |
236,65 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.