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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: DEISE GARAFFA

Dados do Empenho
Número do empenho: 354 Data de lançamento: 22/01/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DESENVOLV. ECONOMICO
Unidade: FUNDO MUNIC. DE DESENV. RURAL
Função: Agricultura
Subfunção: Promoção da Produção Agropecuária
Projeto / Atividade: MANUT. DAS ATIV. DE INSPEÇÃO SANITÁRIA
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 3/4 DE DIARIA EM VIAGEM A IBIRUBA E NÃO-ME-TOQUE, NOS DIAS 22, 23 E 24.01.2013, PARA PARTICIPAR DA FASE I DO PROJETO-PILOTO DE ADESÃO AO SISTEMA BRASILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DO SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO SAN.AGROP (SISBI-POA/SUASA). 0,00 71,79

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/01/2013 REF. 3/4 DE DIARIA EM VIAGEM A IBIRUBA E NÃO-ME-TOQUE, NOS DIAS 22, 23 E 24.01.2013, PARA PARTICIPAR DA FASE I DO PROJETO-PILOTO DE ADESÃO AO SISTEMA BRASILEIRO DE INSPEÇÃO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL DO SISTEMA UNIFICADO DE ATENÇÃO SAN.AGROP (SISBI-POA/SUASA). 71,79
22/01/2013 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SIDINEI DE SOUZA. 71,79
24/01/2013 DESPESA NÃO EFETIVADA. -23,93
24/01/2013 DESPESA NÃO EFETIVADA. -23,93
07/02/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 354/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 831 47,86
TOTAL 47,86 47,86 47,86
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.