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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JUNIOR ANDERSON PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 3700 Data de lançamento: 17/05/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CRAS
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NO BANHEIRO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0,00 72,50

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/05/2013 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NO BANHEIRO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 72,50
17/05/2013 EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .002.635.097. 72,50
27/05/2013 Pagamento de Empenho 3700/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858960 72,50
TOTAL 72,50 72,50 72,50
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.