Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JUNIOR ANDERSON PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3700 |
Data de lançamento: |
17/05/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CRAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NO BANHEIRO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
0,00 |
72,50 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/05/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REPARO NO BANHEIRO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. |
72,50 |
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17/05/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .002.635.097. |
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72,50 |
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27/05/2013 |
Pagamento de Empenho 3700/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858960 |
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72,50 |
TOTAL |
72,50 |
72,50 |
72,50 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.