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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3727 Data de lançamento: 20/05/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CRAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23 E 24.05.2013, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE FINANCIMENTO, GESTÃO DO FUNDO E PRESTAÇÃO DE CONTAS E SEMINARIO ESTADUAL PRE-CONFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. 0,00 268,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/05/2013 REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIAS 23 E 24.05.2013, PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO SOBRE FINANCIMENTO, GESTÃO DO FUNDO E PRESTAÇÃO DE CONTAS E SEMINARIO ESTADUAL PRE-CONFERENCIAS DE ASSISTENCIA SOCIAL. 268,95
20/05/2013 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT. 268,95
28/05/2013 Pagamento de Empenho 3727/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 884 268,95
TOTAL 268,95 268,95 268,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.