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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ASSOCIAÇAO HOSPITALAR ORTOPEDICA E TRAUMATOLOGICA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3765 Data de lançamento: 21/05/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3390.32.03.00.00.00 - MATERIAL DESTINADO A ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa: MATERIAIS DISTRIBUIÇÃO GRATUITA
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONFECÇÃO DE 01 JOELHEIRA COMPRESSIVA PARA O PACIENTE RODRIGO DOS SANTOS DA ROSA. 0,00 75,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/05/2013 REF. CONFECÇÃO DE 01 JOELHEIRA COMPRESSIVA PARA O PACIENTE RODRIGO DOS SANTOS DA ROSA. 75,00
21/05/2013 EMP. LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE NF 95039. 75,00
05/06/2013 Pagamento de Empenho 3765/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858973 75,00
TOTAL 75,00 75,00 75,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.