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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 3893 Data de lançamento: 22/05/2013
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CRAS
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente pagto folha mes 05/2013 0,00 3.824,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/05/2013 Referente pagto folha mes 05/2013 3.824,20
22/05/2013 EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA E FOLHA COMPLEMENTAR 05/2013. 3.824,20
29/05/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 3893/2013 SERVIDORES - 4 3.824,20
TOTAL 3.824,20 3.824,20 3.824,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.