Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MARE TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
3948 |
Data de lançamento: |
22/05/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE 18L DE TINTA BRANCA PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA. |
0,00 |
220,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/05/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE 18L DE TINTA BRANCA PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA. |
220,00 |
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22/05/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF .132. |
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220,00 |
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06/06/2013 |
Pagamento de Empenho 3948/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851197 |
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220,00 |
TOTAL |
220,00 |
220,00 |
220,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.