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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ELIOMAR RODRIGUES BARBOSA

Dados do Empenho
Número do empenho: 3998 Data de lançamento: 27/05/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: ASSISTENCIA SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DO CRAS
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 26.05.2013, PARA CONDUZIR FAMILIARES "DE CUJUS" SIDIOMAR SEBENELLO, PARA EMBARQUE AÉREO PARA SEU SEPULTAMENTO EM MINAS GERAIS. 0,00 89,65

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
27/05/2013 REF. 1/2 DIARIA EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NO DIA 26.05.2013, PARA CONDUZIR FAMILIARES "DE CUJUS" SIDIOMAR SEBENELLO, PARA EMBARQUE AÉREO PARA SEU SEPULTAMENTO EM MINAS GERAIS. 89,65
27/05/2013 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO. 89,65
07/06/2013 Pagamento de Empenho 3998/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858992 89,65
TOTAL 89,65 89,65 89,65
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.