Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4078 |
Data de lançamento: |
29/05/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Normatização e Fiscalização |
Projeto / Atividade: |
SINALIZAÇÃO DE RUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.44.00.00.00 - MATERIAL DE SINALIZACAO VISUAL E OUTROS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA NA RUA IPIRANGA. |
0,00 |
77,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
29/05/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA PINTURA DE FAIXAS DE SEGURANÇA NA RUA IPIRANGA. |
77,00 |
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29/05/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .002.700.813. |
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77,00 |
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13/06/2013 |
Pagamento de Empenho 4078/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859006 |
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77,00 |
TOTAL |
77,00 |
77,00 |
77,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.