Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: JULIENE BIAZZI PIEREZAN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4189 |
Data de lançamento: |
05/06/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
ESPORTES E LAZER |
Função: |
Desporto e Lazer |
Subfunção: |
Desporto Comunitário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO NO GINASIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
0,00 |
171,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
05/06/2013 |
REF. AQUISIÇAO DE MATERIAIS PARA MANUTENÇAO NO GINASIO POLIESPORTIVO NASCENTE DO PROGRESSO. |
171,00 |
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05/06/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF. 002.737.235 |
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171,00 |
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13/06/2013 |
Pagamento de Empenho 4189/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859006 |
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171,00 |
TOTAL |
171,00 |
171,00 |
171,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.