Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
426 |
Data de lançamento: |
28/01/2013 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
Referente pagto folha mes 01/2013 |
0,00 |
11.025,84 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/01/2013 |
Referente pagto folha mes 01/2013 |
11.025,84 |
|
|
28/01/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, RESCISÃO E FERIAS JANEIRO/2013 E FERIAS/2013. |
|
11.025,84 |
|
31/01/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 426/2013
SERVIDORES - 4 |
|
|
11.025,84 |
TOTAL |
11.025,84 |
11.025,84 |
11.025,84 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.