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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 4294 Data de lançamento: 11/06/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA USO NA SUSPENÇAO DO VEICULO GOL, PLACAS MCX-3261 0,00 288,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
11/06/2013 REF. AQUISIÇAO DE PEÇAS PARA USO NA SUSPENÇAO DO VEICULO GOL, PLACAS MCX-3261 288,00
11/06/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR LUIZ FERNANDO ZANON, CFE NF. 002.771.417 288,00
26/06/2013 Pagamento de Empenho 4294/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859062 288,00
TOTAL 288,00 288,00 288,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.