Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: MARE TINTAS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4369 |
Data de lançamento: |
12/06/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUN.DA ADM./PLANEJAMENTO |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Normatização e Fiscalização |
Projeto / Atividade: |
SINALIZAÇÃO DE RUAS |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇAO DE TINTA AMARELA PARA SINALIZAÇAO DE CORDOES EM VIAS URBANAS. |
0,00 |
214,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/06/2013 |
REF. AQUISIÇAO DE TINTA AMARELA PARA SINALIZAÇAO DE CORDOES EM VIAS URBANAS. |
214,00 |
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12/06/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF. 0.142 |
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214,00 |
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26/06/2013 |
Pagamento de Empenho 4369/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859055 |
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214,00 |
TOTAL |
214,00 |
214,00 |
214,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.