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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 4744 Data de lançamento: 26/06/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD PBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 0,00 198,84

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
26/06/2013 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA REALIZAÇÃO DE MELHORIAS NO ESPAÇO FÍSICO DO CRAS- CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. 198,84
26/06/2013 EMP. LIQUIDADO POR MARISA I. O. MORGAN, CFE NF .002.866.094. 198,84
11/07/2013 Pagamento de Empenho 4744/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850010 198,84
TOTAL 198,84 198,84 198,84
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.