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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LILIAN GOMES DE CEZARO

Dados do Empenho
Número do empenho: 4979 Data de lançamento: 02/07/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa: 3390.36.06.00.00.00 - SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: PRÓ JOVEM - PBV I

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. PRESTAÇÃO DE 48 HORAS EM SERVIÇOS DE MONITORIA NAS OFICINAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROJOVEM. 0,00 672,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/07/2013 REF. PRESTAÇÃO DE 48 HORAS EM SERVIÇOS DE MONITORIA NAS OFICINAS DA REDE DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA PROJOVEM. 672,00
02/07/2013 EMP. LIQUIDADO POR MARISA O. MORGAN, CFE NF 005. 672,00
11/07/2013 Pagamento de Empenho 4979/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850034 672,00
TOTAL 672,00 672,00 672,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.