Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
5140 |
Data de lançamento: |
10/07/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DE ASSIST. SOCIAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PASTORAL DAS CRIANÇAS. |
0,00 |
80,95 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
10/07/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTICIOS PARA PASTORAL DAS CRIANÇAS. |
80,95 |
|
|
10/07/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE CF Nº 126753. |
|
80,95 |
|
02/08/2013 |
Pagamento de Empenho 5140/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859147 |
|
|
80,95 |
TOTAL |
80,95 |
80,95 |
80,95 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.