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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: JEFERSON PIEREZAN

Dados do Empenho
Número do empenho: 5176 Data de lançamento: 12/07/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRÉDIO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. 0,00 71,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
12/07/2013 REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS PARA USO NO PRÉDIO DA SEDE DO CONSELHO TUTELAR. 71,00
12/07/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR CLAUDOMIRO SCHMIDT, CFE NF Nº 002.970.270. 71,00
02/08/2013 Pagamento de Empenho 5176/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859141 71,00
TOTAL 71,00 71,00 71,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.