Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: ZOLMAR MARIO RODRIGUES DA SILVA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5178 |
Data de lançamento: |
12/07/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA FAZENDA |
Unidade: |
GAB. DO SECRET. E ORGAOS SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração de Receitas |
Projeto / Atividade: |
PROMOÇÃO DA CAMPANHA DE INCENT. COM. LOCAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.63.00.00.00 - SERVICOS GRAFICOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. |
0,00 |
125,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
12/07/2013 |
REF. SERVIÇO DE CONFECÇÃO DE BANNER PARA DIVULGAÇÃO DA CAMPANHA DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL. |
125,00 |
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21/08/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR AMERIS R. L. HARTMANN, CFE NF .003.218.882. |
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125,00 |
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09/09/2013 |
Pagamento de Empenho 5178/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850232 |
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125,00 |
TOTAL |
125,00 |
125,00 |
125,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.