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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ENDRES & LIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5255 Data de lançamento: 17/07/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNIC. DA CRIANÇA E ADOLECENTE
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade: PROTEÇÃO A CRIANÇA E AO ADOLESCENTE
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E UTENSÍLIOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS NO CONSELHO TUTELAR. 0,00 156,37

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
17/07/2013 REF. AQUISIÇÃO DE TECIDOS E UTENSÍLIOS PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS NO CONSELHO TUTELAR. 156,37
17/07/2013 EMP. LIQUIDADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO, CFE CF 15673. 156,37
02/08/2013 Pagamento de Empenho 5255/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851230 156,37
TOTAL 156,37 156,37 156,37
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.