MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa:
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
FMAS PVMC
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM OFICINAS DO PROJETO COMUNIDADES PARCERIA E AÇÃO SOCIAL DE USO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
0,00
159,04
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/07/2013
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA USO EM OFICINAS DO PROJETO COMUNIDADES PARCERIA E AÇÃO SOCIAL DE USO DO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
159,04
30/07/2013
EMP. LIQUIDADO POR MARISA I. O. MORGAN, CFE CF 15745.
159,04
08/08/2013
Pagamento de Empenho 5608/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850029
159,04
TOTAL
159,04
159,04
159,04
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.