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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: EZANIR SALETE PAIXAO DOS SANTOS

Dados do Empenho
Número do empenho: 5845 Data de lançamento: 08/08/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: ESPORTES E LAZER
Função: Desporto e Lazer
Subfunção: Desporto Comunitário
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO GINÁSIO POLIESPORTIVO
Conta de Despesa: 3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE PLUG RCA, PARA MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO. 0,00 30,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
08/08/2013 REF. AQUISIÇÃO DE PLUG RCA, PARA MANUTENÇÃO DO PLACAR ELETRÔNICO NO GINÁSIO POLIESPORTIVO. 30,00
08/08/2013 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .003.134.996. 30,00
19/08/2013 Pagamento de Empenho 5845/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859180 30,00
TOTAL 30,00 30,00 30,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.