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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ENDRES & LIRA LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6023 Data de lançamento: 20/08/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa: 3390.30.14.00.00.00 - MATERIAL EDUCATIVO E ESPORTIVO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE FIBRA PARA USO EM OFICINAS DO CRAS, NO PROJETO COMUNIDADES RURAIS: PARCERIA E AÇÃO SOCIAL. 0,00 363,23

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
20/08/2013 REF. AQUISIÇÃO DE FIBRA PARA USO EM OFICINAS DO CRAS, NO PROJETO COMUNIDADES RURAIS: PARCERIA E AÇÃO SOCIAL. 363,23
20/08/2013 EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE CF 15879. 363,23
09/09/2013 Pagamento de Empenho 6023/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850092 363,23
TOTAL 363,23 363,23 363,23
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.