Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COOP DE ENER DES RURAL COPREL |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
6288 |
Data de lançamento: |
28/08/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
ASSISTENCIA SOCIAL |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO CRAS |
Conta de Despesa: |
3390.39.43.00.00.00 - SERVICOS DE ENERGIA ELETRICA |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Estivativa |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 56/2013, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CRAS. |
0,00 |
400,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/08/2013 |
REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 56/2013, CONSUMO DE ENERGIA ELETRICA CRAS. |
400,00 |
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24/12/2013 |
EMP. LIQUIDADO CFE EFETIVAÇÃO DA DESPESA. |
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239,80 |
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24/12/2013 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-160,20 |
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TOTAL |
239,80 |
239,80 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
239,80 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.