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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 6846 Data de lançamento: 25/09/2013
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REFERENTE Pagto férias mes 10/2013 0,00 2.116,68

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2013 REFERENTE Pagto férias mes 10/2013 2.116,68
25/09/2013 EMP. LIQUIDADO POR MARDILE HELENA M. YORA, CFE FOLHA, FOLHA COMPLEMENTAR, AFASTAMENTO E RESCISÃO 09/2013 E FERIAS 10/2013. 2.116,68
27/09/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 6846/2013 SERVIDORES - 4 2.116,68
TOTAL 2.116,68 2.116,68 2.116,68
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.