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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SUPER MORESCO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 6847 Data de lançamento: 25/09/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Alimentação e Nutrição
Projeto / Atividade: AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIM. E PREP. DE REF. P/ALUNOS
Conta de Despesa: 3390.30.04.00.00.00 - GAS E OUTROS MATERIAIS ENGARRAFADOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE 02 CARGA DE GÁS DE COZINHA (P13 E P45), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS. 0,00 280,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/09/2013 REF. AQUISIÇÃO DE 02 CARGA DE GÁS DE COZINHA (P13 E P45), PARA A ESCOLA MUNICIPAL DE ENSINO FUNDAMENTAL MENINO DEUS. 280,00
25/09/2013 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE CF 136680. 280,00
TOTAL 280,00 280,00 0,00
SALDO A PAGAR 280,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.