Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: RICCI VEÍCULOS LTDA. |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
6911 |
Data de lançamento: |
27/09/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
MANUTENÇÃO |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS, PLACAS IMH-4026. |
0,00 |
570,92 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
27/09/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS PARA MANUTENÇÃO NO MICRO-ÔNIBUS, PLACAS IMH-4026. |
570,92 |
|
|
27/09/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .004.766. |
|
570,92 |
|
TOTAL |
570,92 |
570,92 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
570,92 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.