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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SARANDI JUNIOR JWG ADMINISTRADORA E CORRETORA DE S

Dados do Empenho
Número do empenho: 6969 Data de lançamento: 01/10/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 20 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. CONTRATACAO DE COBERTURA DE SEGURO, DO VEICULO ONIBUS PLACAS IUT 0366, CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 057/2013, CONVITE Nº 020/2013, PROCESSO Nº 031/2013. 0,00 2.051,20

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
01/10/2013 REF. CONTRATACAO DE COBERTURA DE SEGURO, DO VEICULO ONIBUS PLACAS IUT 0366, CFE 2º TERMO ADITIVO AO CONTRATO DE PRESTACAO DE SERVICOS Nº 057/2013, CONVITE Nº 020/2013, PROCESSO Nº 031/2013. 2.051,20
30/10/2013 EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF 113. 2.051,20
04/11/2013 Pagamento de Empenho 6969/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1857 2.051,20
TOTAL 2.051,20 2.051,20 2.051,20
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.