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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ASSOC.DOS UNIVERSIT.DE C. BORGES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7090 Data de lançamento: 09/10/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: ASSISTENCIA A EDUCANDOS
Função: Educação
Subfunção: Ensino Profíssional
Projeto / Atividade: AUXÍLIO ASSOC. ESTUDANTES CURSOS TÉC. UNIVERSITÁRIOS
Conta de Despesa: 3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa: GERAL
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 2403/2013, AUXILIO DO TRANSPORTE REALIZADO PELOS ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO DO EJA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 1252/13 E LEI MUNICIPAL Nº 1287/13. 0,00 2.500,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
09/10/2013 REF. COMPLEMENTACAO AO EMPENHO Nº 2403/2013, AUXILIO DO TRANSPORTE REALIZADO PELOS ESTUDANTES QUE FREQUENTAM O CURSO DO EJA, CONFORME OS TERMOS DA LEI Nº 1252/13 E LEI MUNICIPAL Nº 1287/13. 2.500,00
09/10/2013 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO. 2.000,00
15/10/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7090/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850314 2.000,00
11/12/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR SANDRA REGINA SOARES, CFE REQUERIMENTO. 300,00
TOTAL 2.500,00 2.300,00 2.000,00
SALDO A PAGAR 500,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.