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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: ALOISA DE LIMA ALVARENGA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7143 Data de lançamento: 14/10/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: GESTÃO IGD PBF

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
5.00 REF. 1/2 DIARIA POR DIA, EM VIAGEM A CRUZ ALTA, NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS. 47,85 239,25

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
14/10/2013 REF. 1/2 DIARIA POR DIA, EM VIAGEM A CRUZ ALTA, NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS. 239,25
14/10/2013 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO. 239,25
25/10/2013 Pagamento de Empenho 7143/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850014 239,25
TOTAL 239,25 239,25 239,25
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.