MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
GESTÃO IGD PBF
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
5.00
REF. 1/2 DIARIA POR DIA, EM VIAGEM A CRUZ ALTA, NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS.
47,85
239,25
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
14/10/2013
REF. 1/2 DIARIA POR DIA, EM VIAGEM A CRUZ ALTA, NOS DIAS 14, 15, 16, 17 E 18 DE OUTUBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE ENTREVISTADORES DO CADASTRO UNICO PARA OS PROGRAMAS SOCIAIS.
239,25
14/10/2013
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR DALVA LOPES DE TOLEDO.
239,25
25/10/2013
Pagamento de Empenho 7143/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850014
239,25
TOTAL
239,25
239,25
239,25
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.