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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SIGMAR ROGERIO ENDRES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7254 Data de lançamento: 21/10/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.39.19.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS
Natureza da despesa: MANUTENÇÃO
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. SERVIÇO DE 01 LAVAGEM DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACAS IPK 7749. 0,00 70,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
21/10/2013 REF. SERVIÇO DE 01 LAVAGEM DO VEÍCULO MICRO ONIBUS, PLACAS IPK 7749. 70,00
21/10/2013 EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF 7703. 70,00
31/10/2013 ESTORNO DE LIQUIDADÇÃO DEVIDO A ERRO NO SISTEMA ONDE O EMPENHO FOI REALIZADO SEM DOTAÇÃO DISPONIVEL NO RV 20. -70,00
31/10/2013 ESTORNO DEEMPENHO DEVIDO A ERRO NO SISTEMA ONDE O EMPENHO FOI REALIZADO SEM DOTAÇÃO DISPONIVEL NO RV 20. -70,00
TOTAL 0,00 0,00 0,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.