Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7373 |
Data de lançamento: |
25/10/2013 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
contribuição passivo rpps Pagto folha mes 10/2013 |
0,00 |
2.352,35 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2013 |
contribuição passivo rpps Pagto folha mes 10/2013 |
2.352,35 |
|
|
25/10/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. MARION, CFE FOLHA, RESCISAO 10/2013 E FERIAS 11/2013. |
|
2.352,35 |
|
06/11/2013 |
Pagamento de Empenho 7373/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1874 |
|
|
2.352,35 |
TOTAL |
2.352,35 |
2.352,35 |
2.352,35 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.