Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7398 |
Data de lançamento: |
25/10/2013 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3191.13.99.01.00.00 - AMORTIZAÇÃO DO PASSIVO ATUARIAL COM O RPPS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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contribuição passivo rpps Pagto folha mes 10/2013 |
0,00 |
991,80 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2013 |
contribuição passivo rpps Pagto folha mes 10/2013 |
991,80 |
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25/10/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. MARION, CFE FOLHA, RESCISAO 10/2013 E FERIAS 11/2013. |
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991,80 |
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06/11/2013 |
Pagamento de Empenho 7398/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1874 |
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991,80 |
TOTAL |
991,80 |
991,80 |
991,80 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.