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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: SERVIDORES

Dados do Empenho
Número do empenho: 7419 Data de lançamento: 25/10/2013
Tipo de empenho: FOLHA DE PAGAMENTO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE
Função: Saúde
Subfunção: Administração Geral
Projeto / Atividade: MANUT. DA SEC. DE SAÚDE E ASSIST. SOCIAL
Conta de Despesa: 3190.11.01.01.00.00 - VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS-SERVIDORES
Natureza da despesa: PESSOAL/ENCARGOS
Fonte de Recurso: ACOES SERV.PUBL.SAUDE ASPS

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
Referente Pagto folha mes 10/2013 0,00 4.836,54

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2013 Referente Pagto folha mes 10/2013 4.836,54
25/10/2013 EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. MARION, CFE FOLHA, RESCISAO 10/2013 E FERIAS 11/2013. 4.836,54
29/10/2013 DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 7419/2013 SERVIDORES - 4 4.836,54
TOTAL 4.836,54 4.836,54 4.836,54
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.