Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7430 |
Data de lançamento: |
25/10/2013 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL |
Unidade: |
FUNDO MUNICIPAL DA SAUDE |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Atenção Básica |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA GESTÃO BÁSICA EM SAÚDE-SUS |
Conta de Despesa: |
3190.04.99.01.00.00 - CONTRATACAO P/TEMPO DET.PROF. DA SAUDE |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
PACS - AGENTES COM. DE SAÚDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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referente Pagto folha mes 10/2013 |
0,00 |
766,55 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/10/2013 |
referente Pagto folha mes 10/2013 |
766,55 |
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25/10/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. MARION, CFE FOLHA, RESCISAO 10/2013 E FERIAS 11/2013. |
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766,55 |
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29/10/2013 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 7430/2013
SERVIDORES - 4 |
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766,55 |
TOTAL |
766,55 |
766,55 |
766,55 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.