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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: LINDAIR MAGANINI

Dados do Empenho
Número do empenho: 7474 Data de lançamento: 25/10/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 37 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA PESSOAS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO CRAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 059 - CONVITE Nº 037. 0,00 5.703,98

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2013 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTÍCIOS PARA PREPARO DE LANCHES PARA PESSOAS PARTICIPANTES DE PROGRAMAS NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES DO CRAS, CFE PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 059 - CONVITE Nº 037. 5.703,98
31/10/2013 EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .003.690.326, .003.689.084, .003.689.616, .003.690.113, .003.688.659. 5.703,98
06/11/2013 Pagamento de Empenho 7474/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850108 5.703,98
TOTAL 5.703,98 5.703,98 5.703,98
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.