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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COOP TRITICOLA DE ESPUMOSO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7480 Data de lançamento: 25/10/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SECRET.MUNIC.DA SAUDE E ASSIST.SOCIAL
Unidade: FUNDO MUNICIPAL DE ASSIST. SOCIAL
Função: Assistência Social
Subfunção: Assistência Comunitária
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa: 3390.30.07.00.00.00 - GENEROS DE ALIMENTACAO
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: PROTEÇÃO SOCIAL BASICA

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Carta Convite
Licitação número / ano: 37 / 2013

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS PARTICIPANTES NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO CRAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 059 - CONVITE Nº 037/2013. 0,00 1.308,71

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
25/10/2013 REF. AQUISIÇÃO DE GENEROS ALIMENTICIOS PARA USO DOS PARTICIPANTES NO DESENVOLVIMENTO DE ATIVIDADES EXERCIDAS NO CRAS, CONFORME PROCESSO DE LICITAÇÃO Nº 059 - CONVITE Nº 037/2013. 1.308,71
25/10/2013 EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .008.719. 72,99
31/10/2013 EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .008.758. 126,19
05/11/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7480/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850106 126,19
05/11/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7480/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850106 72,99
06/11/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF. 008.822/2013 54,72
12/11/2013 EMP. LIQUIDADO POR CHAIANE B. NIEDERAUER, CFE NF .008.857. 90,38
21/11/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7480/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850111 90,38
21/11/2013 Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 7480/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850111 54,72
22/11/2013 EMP. LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF .008.927. 964,43
TOTAL 1.308,71 1.308,71 344,28
SALDO A PAGAR 964,43
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.