Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: FUNDO DE PREV. SOCIAL DO MUN. DE CAMPOS BORGES - F |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7792 |
Data de lançamento: |
13/11/2013 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. INFRA-ESTRUT. MEIO AMBIENTE |
Unidade: |
DIVISAO DE SERVICOS URBANOS |
Função: |
Urbanismo |
Subfunção: |
Serviços Urbanos |
Projeto / Atividade: |
CONSERVAÇÃO E MANUTENÇÃO DAS VIAS URBANAS |
Conta de Despesa: |
3191.13.03.01.00.00 - CONTRIB. PATRONAL PARA O RPPS ATIVO CIVIL |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS RPPS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
1.00 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS, PEDRO JULIANO DA COSTA, 08/2013 |
125,19 |
125,19 |
1.00 |
09/2013 |
125,19 |
125,19 |
1.00 |
10/2013 |
125,19 |
125,19 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
13/11/2013 |
REF. CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORES AFASTADOS, PEDRO JULIANO DA COSTA, 08/2013 09/2013 10/2013 |
375,57 |
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13/11/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE HELENA M. YORA, CFE FOLHA 08, 09 E 10/2013. |
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375,57 |
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19/11/2013 |
Pagamento de Empenho 7792/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 980 |
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375,57 |
TOTAL |
375,57 |
375,57 |
375,57 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.