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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 7923 Data de lançamento: 22/11/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Ensino Fundamental
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVID. CURRIC. ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa: 3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS
Natureza da despesa: MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso: SALARIO EDUCACAO FEDERAL

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. AQUISIÇÃO DE TECIDO CETIM 100% POLIESTER PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA AS SALAS NOVAS DA E.M.E.F MENINO DEUS. 0,00 193,60

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
22/11/2013 REF. AQUISIÇÃO DE TECIDO CETIM 100% POLIESTER PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA AS SALAS NOVAS DA E.M.E.F MENINO DEUS. 193,60
22/11/2013 EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 003.839.658 193,60
04/12/2013 Pagamento de Empenho 7923/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851084 193,60
TOTAL 193,60 193,60 193,60
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.