Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: COMERCIAL DE TECIDOS J PRETTO LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
7923 |
Data de lançamento: |
22/11/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVID. CURRIC. ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.23.00.00.00 - UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
SALARIO EDUCACAO FEDERAL |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. AQUISIÇÃO DE TECIDO CETIM 100% POLIESTER PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA AS SALAS NOVAS DA E.M.E.F MENINO DEUS. |
0,00 |
193,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
22/11/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE TECIDO CETIM 100% POLIESTER PARA CONFECÇÃO DE CORTINAS PARA AS SALAS NOVAS DA E.M.E.F MENINO DEUS. |
193,60 |
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22/11/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CLEOMARA ORSOLIN DA COSTA, CFE NF Nº 003.839.658 |
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193,60 |
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04/12/2013 |
Pagamento de Empenho 7923/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851084 |
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193,60 |
TOTAL |
193,60 |
193,60 |
193,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.