Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CB NET INTERNET LTDA |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
7953 |
Data de lançamento: |
25/11/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Educação Infantil |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL |
Conta de Despesa: |
3390.30.30.00.00.00 - MATERIAL PARA COMUNICACOES |
Natureza da despesa: |
MATERIAIS DIVERSOS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
REF. AQUISIÇÃO DE 01 ANTENA AIR GRID M5, PARA A E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
0,00 |
410,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
25/11/2013 |
REF. AQUISIÇÃO DE 01 ANTENA AIR GRID M5, PARA A E.M.E.I TOCA DOS TOCOS. |
410,00 |
|
|
25/11/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CLEOMARA O. DA COSTA, CFE NF .003.851.407. |
|
410,00 |
|
04/12/2013 |
Pagamento de Empenho 7953/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1740 |
|
|
410,00 |
TOTAL |
410,00 |
410,00 |
410,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.