Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: CONCESSION. RODOV. DO PLANALTO S/A |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
8185 |
Data de lançamento: |
28/11/2013 |
Tipo de empenho: |
EMPENHO COMUM EXECUTIVO |
Órgão: |
SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA |
Unidade: |
EDUCAÇÃO BASICA |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUT. ATIVID. CURRIC. ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.33.08.00.00.00 - PEDAGIOS |
Natureza da despesa: |
GERAL |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. DESPESA DE PEDAGIO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IPK 7749, EM VIAGEM A FONTOURA XAVIER, NO DIA 28.11.2013, PARA CONDUZIR ALUNOS E PROFESSORES. |
0,00 |
17,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
28/11/2013 |
REF. DESPESA DE PEDAGIO DO VEICULO ONIBUS PLACAS IPK 7749, EM VIAGEM A FONTOURA XAVIER, NO DIA 28.11.2013, PARA CONDUZIR ALUNOS E PROFESSORES. |
17,60 |
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28/11/2013 |
EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA O. DA COSTA. |
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17,60 |
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04/12/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 1747
PAGTO. REF. EMPENHO 8185/2013
CONCESSION. RODOV. DO PLANALTO S/A - 437 |
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17,60 |
TOTAL |
17,60 |
17,60 |
17,60 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.