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Última atualização realizada em 14/06/2017 às 00:01.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013
Nome do Credor: GENI VERONICA HEFLER

Dados do Empenho
Número do empenho: 8239 Data de lançamento: 29/11/2013
Tipo de empenho: EMPENHO COMUM EXECUTIVO
Órgão: SEC. MUNIC. DE EDUCACAO E CULTURA
Unidade: EDUCAÇÃO BASICA
Função: Educação
Subfunção: Educação Infantil
Projeto / Atividade: MANUT. ATIVIDADES DE EDUCAÇÃO INFANTIL
Conta de Despesa: 3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa: DIARIAS
Fonte de Recurso: MDE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIA 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROINFANCIA. 0,00 268,95

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
29/11/2013 REF. 1.1/2 DIARIAS EM VIAGEM A PORTO ALEGRE, NOS DIA 02 E 03 DE DEZEMBRO DE 2013, PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DO PROINFANCIA. 268,95
29/11/2013 EMP. LIQUIDADO AUTORIZADO POR CLEOMARA O. DA COSTA. 268,95
04/12/2013 Pagamento de Empenho 8239/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 1746 268,95
TOTAL 268,95 268,95 268,95
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.