Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2013 |
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E MANUT. DOS MEIOS DE TELEC.PARA PROVIMENTO "CONEXÃO A INTERNET" E PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIP.HARDWARE E INTERNET COMUNITARIA, CFE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2009. |
13.816,06 |
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01/02/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO T. LIRA, CFE NF 3422. |
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1.844,75 |
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08/02/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858701 |
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1.844,75 |
06/03/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO T. LIRA, CFE NF 001. |
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1.844,75 |
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12/03/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851222 |
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1.844,75 |
01/04/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO T. LIRA, CFE NF 001. |
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1.918,90 |
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11/04/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858864 |
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1.918,90 |
07/05/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO T. LIRA, CFE NF 001. |
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1.918,90 |
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10/05/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 858924 |
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1.918,90 |
03/06/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF. 01/2013 |
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1.918,90 |
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10/06/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 896 |
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1.918,90 |
11/07/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 001 - SÉRIE 026. |
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1.918,90 |
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22/07/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859130 |
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1.918,90 |
26/07/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF 001. |
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1.918,90 |
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12/08/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859158 |
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1.918,90 |
28/08/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF 001. |
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371,40 |
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28/08/2013 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-160,66 |
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13/09/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 83/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 859222 |
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371,40 |
TOTAL |
13.655,40 |
13.655,40 |
13.655,40 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.