Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2013 |
Nome do Credor: SERVIDORES |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
834 |
Data de lançamento: |
01/02/2013 |
Tipo de empenho: |
FOLHA DE PAGAMENTO |
Órgão: |
GABINETE DO PREFEITO |
Unidade: |
GAB. DO PREFEITO E UNID. SUBORDINADOS |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO GABINETE DO PREFEITO |
Conta de Despesa: |
3190.11.74.00.00.00 - SUBSIDIOS |
Natureza da despesa: |
PESSOAL/ENCARGOS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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REF. 13º SALARIO E INDENIZAÇÃO DE FERIAS. |
0,00 |
4.396,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
01/02/2013 |
REF. 13º SALARIO E INDENIZAÇÃO DE FERIAS. |
4.396,33 |
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01/02/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR MARDILE H. M. YORA, CFE 13º SALARIO E FERIAS. |
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4.396,33 |
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06/02/2013 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 830
PAGTO. REF. EMPENHO 834/2013
SERVIDORES - 4 |
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4.396,33 |
TOTAL |
4.396,33 |
4.396,33 |
4.396,33 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.