Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/01/2013 |
REF. CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS PARA FORNECIMENTO E MANUT. DOS MEIOS DE TELEC.PARA PROVIMENTO "CONEXÃO A INTERNET" E PARA REALIZAR SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO DOS EQUIP.HARDWARE E INTERNET COMUNITARIA, CFE 5º TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 42/2009. |
4.111,95 |
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01/02/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO T. LIRA, CFE NF 3422. |
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549,04 |
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08/02/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850949 |
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549,04 |
06/03/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO T. LIRA, CFE NF 001. |
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549,04 |
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12/03/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850969 |
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549,04 |
01/04/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO T. LIRA, CFE NF 001. |
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571,11 |
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11/04/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850985 |
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571,11 |
07/05/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF 001. |
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571,11 |
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10/05/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 850993 |
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571,11 |
03/06/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO T. LIRA, CFE NF. 01 |
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571,11 |
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10/06/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851000 |
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571,11 |
11/07/2013 |
EMPENHO LIQUIDADO POR SALVADOR MARTINS PEREIRA, CFE NF Nº 001 - SÉRIE 026. |
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571,11 |
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22/07/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851019 |
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571,11 |
26/07/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF 001. |
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571,11 |
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12/08/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851028 |
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571,11 |
28/08/2013 |
EMP. LIQUIDADO POR CANDIDO LEANDRO TOLEDO LIRA, CFE NF 001. |
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110,52 |
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28/08/2013 |
DESPESA NÃO EFETIVADA. |
-47,80 |
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13/09/2013 |
Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 84/2013 cfe. Emissão do Cheque Unificado nº 851043 |
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110,52 |
TOTAL |
4.064,15 |
4.064,15 |
4.064,15 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.