MANUTENÇÃO DE AÇÕES DE PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA ESPECIAL
Conta de Despesa:
3390.30.16.00.00.00 - MATERIAL DE EXPEDIENTE
Natureza da despesa:
MATERIAIS DIVERSOS
Fonte de Recurso:
PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL SÓCIO EDUCATIVO PARA DIVILGAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE USO NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
0,00
345,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/12/2013
REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL SÓCIO EDUCATIVO PARA DIVILGAÇÃO DOS PROGRAMAS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, DE USO NO CRAS - CENTRO DE REFERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL.
345,00
19/12/2013
EMPENHO LIQUIDADO POR ALOISA DE LIMA ALVARENGA, CFE NF Nº 005.289.
345,00
TOTAL
345,00
345,00
0,00
SALDO A PAGAR
345,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.